Добрый день. Турагенство (ООО) на УСН расх-доходы. Подскажите какие проводки и документы создать для операции, когда покупается тур в кредит через банк? спасибо.
Comments
Добрый день!
Это значит, что банк за вас расплачивается с поставщиком?
Я думаю, что надо просто превратить при помощи бухгалтерской справки кредиторскую задолженность перед поставщиком в банковский кредит проводкой
Д 60 (Поставщик) - К 66 (или 67) (Банк).
Цитата: Добрый день!Это значит, что банк за вас расплачивается с поставщиком?Я думаю, что надо просто превратить при помощи бухгалтерской справки кредиторскую задолженность перед поставщиком в банковский кредит проводкойД 60 (Поставщик) - К 66 (или 67) (Бан
спасибо за ответ. С поставщиком расплачиваемся мы, а банк расплачивается с нами за клиента, т.е. в банковской выписке операция: ВПП от такого то банка , на такую то сумму, за минус комиссии банка. а мы уже переводим поставщику за минус нашей комиссии.
Тогда оплата от банка приходит входящим п/п или банковским ордером с проводкой
Д 51 - К 76.др (Банк)
А потом бухсправкой погасить задолженность перед банком задолженностью Клиента
Д 76.др (Банк) - К 62 (Клиент)
Цитата: Тогда оплата от банка приходит входящим п/п или банковским ордером с проводкойД 51 - К 76.др (Банк)А потом бухсправкой погасить задолженность перед банком задолженностью КлиентаД 76.др (Банк) - К 62 (Клиент)
спасибо.
Цитата:Цитата: Тогда оплата от банка приходит входящим п/п или банковским ордером с проводкойД 51 - К 76.др (Банк)А потом бухсправкой погасить задолженность перед банком задолженностью КлиентаД 76.др (Банк) - К 62 (Клиент)
А как быть если я провожу операцию вход платеж поручением Д 51 - К 76.др (Банк) , то вся сумма идет в доход, а ведь доходом является только комиссия. Это нормально??? Оплату поставщику я провожу 76.пцл—51. Перечисление принципалу по итогам продаж.
Если у вас агентские отношения, то вместо счёта 60 - счёт 52. А сумму в п/п надо откорректировать. Система ведь не может в данном случае самостоятельно разобраться в вашей ситуации.
Цитата: Если у вас агентские отношения, то вместо счёта 60 - счёт 52.А сумму в п/п надо откорректировать. Система ведь не может в данном случае самостоятельно разобраться в вашей ситуации.
52??? А при чем тут валютные счета??? Мы товары оплачиваем в рублях.
Счёт 62, конечно. Если банк платит за покупателя товара (услуги) принципала.
Цитата: Счёт 62, конечно. Если банк платит за покупателя товара (услуги) принципала.